SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número do Empenho1229004
Data de emissão29/12/2025
Valor EmpenhadoR$ 660,00
Valor LiquidadoR$ 660,00
Valor PagoR$ 660,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***523608**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do CredorCAIRLA MOURA GUEDES
CPF/CNPJ***520640001**
EndereçoLUIZ BEZERRA, 62, CENTRO, 64625000
CidadeSAO JOSE DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaCAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaNADA INFORMADO
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
0000001 29/12/2025 9 1 660,00
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
006927 0000001 29/12/2025 660,00